为进一步提升单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,提高管控水平,2022年5月23日下午,梧州船舶检验中心举办了内部控制培训会。培训会邀请梧州学院国有资产管理处副处长魏乾梅授课。中心领导及部门负责人、职工等参加了培训。
本次培训采用现场培训+网络直播的方式,主会场设在中心三楼大会议室,在两分中心设分会场。培训会上,授课老师围绕“问题——目标为导向”,通过内控理论、内控实践、以控改进三大方面,从单位层面、业务层面、评价与监督三个角度对内部控制建设实施进行了授课,同时,结合中永信律师事务所对梧州船舶检验中心内部评估的实际案例进行讲解,授课深入浅出,重点分析业务开展过程中存在的风险点,对中心如何实施内控工作,给予了切实可行的意见和建议。
梧州船舶检验中心负责人在培训总结时强调,要充分提高单位内部控制认识,确保内部控制全员参与,扎实推进内部控制各项制度落实。下一步,各部门要规范各项工作,切实提高内部控制执行的有效性,不断加强内部控制管理服务水平和风险防范能力。
通过本次培训,进一步增强了参训人员的内控意识,中心各部门对风险防范和资金管理的具体内控要求和操作方式有了更深入的理解,有助于各部门提高防控能力,规范内部管理。